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        内审工作

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        “未病”先防,“已病”防变—湖州经开集团召开2022年度内审发现问题整改推进会暨2023年度内审工作启动会

        发布日期: 2023-03-22 来源:湖州市审计局 字体大小:[ ]

          3月1日上午,湖州经开投资发展集团有限公司召开2022年度内审发现问题整改推进会暨2023年度内审工作启动会。

          会议由集团公司党委委员、副总经理何法君主持:一是集团公司党委委员、副总经理盛军对集团公司2022年度内审工作开展情况进行专项汇报;二是2022年度12个被审计项目负责人依次汇报各自审计问题及整改情况;三是集团公司党委委员、纪委书记嵇丽辉部署2023年度内审工作。

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          集团公司党委副书记、副董事长、总经理夏吉胜出席会议并讲话。他充分肯定,去年内审工作取得的成绩,如在审计项目创优、审计科研创优方面的成绩,在促进增收节支、挽回经济损失,促进管理制度的立改废方面发挥了积极作用。同时,对12个被审计项目发现的审计问题进行的整改,也表示认同。就2023年内审工作,他要求,大家再接再厉,要高标准严要求抓好落实,不要“隔靴搔痒”,发现问题要“一针见血”,突出重点抓典型,内审工作只能加强,不能削弱。对做好内审工作,他强调,1.认真对待,充分认识内审工作的目的意义。一是要认真对待,为内审工作共同创造条件。二是要充分认识内部审计是自身防范风险的第一道防线。三是要充分认识内部审计是开展“自身体检”的基本要求。2.突出重点,高效完成内审工作的目标任务。一是要紧盯目标,高效完成审计任务。二是要从严从实,重点抓好审计整改。三是要为内审工作共同创造条件。3.依法依规,切实履行内审工作的原则要求。一是要依法审计。二是要严守纪律。三是要遵守原则。四是要审清查透。4.内外兼修,着力提升内审工作的能力水平。一是以高素质人才建设为抓手,推动审计胜任能力提升。二是以数字化转型为抓手,推动审计方式方法创新。
          集团公司各部门、各子公司负责人,审计法务部全体成员,集团公司内审全体成员参加了本次会议。